问题已解决

给的科目余额表,应收和预收合并了,怎么分开

84784958| 提问时间:2024 11/26 20:42
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,不对,应该是负债表是合并了,在重分类时合并了,科目余额表导出的数据是不会合并的呀 这个科目余额表是从哪里导出的呢
2024 11/26 20:43
84784958
2024 11/26 20:58
科目余额表的应收减去预收等于科目余额表的应收账款
廖君老师
2024 11/26 21:00
您好,那这个科目余额表就是人为加工过的,得要到原始的表格才能分开哦, 比如我们一个结果10,让我们猜减数和被减数,这个是没有办法猜准的
84784958
2024 11/26 21:03
资产负债表和科目余额表的期末余额是应收减去预收等于科目余额表的应收账款,怎么调科目期初,刚接的账
廖君老师
2024 11/26 21:05
您好,期初数据就是完全根据科目余额表录入的, 千万不能调整,重分类是报表列示,跟我们的账无关,账没有错的
84784958
2024 11/26 21:10
那资产负债表怎么是那样的
84784958
2024 11/26 21:13
录完之后,资产负债表和人家那个不就不一样了么?
廖君老师
2024 11/26 21:13
您好,这是重分类过后的呀,这个做财务的财务还 是很专业的
84784958
2024 11/26 21:37
资产负债表差很了
84784958
2024 11/26 21:38
科目余额表照着这样写,里头好多科目都没有
84784958
2024 11/26 21:40
是不是不能录科目余额表内容
84784958
2024 11/26 21:41
光录这个,我们资产负债表差很多
84784958
2024 11/26 21:42
我也选择重分类了,就跟他的不一想
84784958
2024 11/26 21:42
有没有学习视频啥的,光这样,我根本听不懂
廖君老师
2024 11/26 21:48
哦哦,我大概猜到是啥原因了,比如应付账款您是不是没有录入到具体的供应商各多少余额,录了一个总金额84450, 没有这个专门的课哦,我搜了
84784958
2024 11/26 21:52
我有原始的账,是不是只能今年从头开始录期初
廖君老师
2024 11/26 21:53
您好,不用的,把10月末的科目余额表就能作为11月的期初了
84784958
2024 11/26 21:57
不是,我发的表老师看到了吧,是科目余额表的期末和资产负债表对不上,后来发现是资产负债表的期末数应收账款减去预收账款等于科目余额期末数,您说是重分类的缘故,那我现在就没法得到跟人家一样的表,我是不是只能从一月份从新录凭证
84784958
2024 11/26 22:03
可是资产负债表不就不一样了啊
84784958
2024 11/26 22:03
利润表也不对
廖君老师
2024 11/26 22:03
您好,我只是打个比方 ,那我说应收吧,3500是几个客户的呀,要具体到ABC客户, 我们是不是这样录期初的 不仅要表,还要所有的账哦,以后还要查账的
84784958
2024 11/26 22:08
那他给我的科目余额表就还是不能用
84784958
2024 11/26 22:08
我就是问这种情况怎么弄
84784958
2024 11/26 22:09
你说按着他的科目余额表录,可是他的数字跟资产负债表不一样,我要怎么做
廖君老师
2024 11/26 22:14
您好,1.他给我的科目余额表就还是不能用,他没有给具体的往来单位余额确实不能用,问他要嘛,这是他的义务 ,公司在经营,以前的数据就是公司的机密,要交接的 2.这种情况怎么弄:他真的其他资料都没给么,那真没办弄对,应收账款是哪个客户我们都不知道的 3.负债表是人家重分类过了,要取得原始的账套数据,其他没有方法的,因为这些财务数据是不能估计 的
84784958
2024 11/26 22:15
比如应收账款的期末数,是不是得按照资产负债表来,发生额按着会计凭证一月到10月去计算
84784958
2024 11/26 22:16
会计凭证就是原始的数据,是不是可以依据这个来
廖君老师
2024 11/26 22:16
您好,是的,期末数就是这样计算的嘛,您取不到,让老板问前任要这些资料,这些要拿回公司的
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