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老师,一般纳税人,做内账,收到专票的时候借记 应交税费的,月底还需要计提增值税和结转增值税吗

84784994| 提问时间:11/27 20:19
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,要的,要不然交了税对不上
11/27 20:21
84784994
11/27 20:22
老师,我不交税,我做内账
刘艳红老师
11/27 20:24
不用交,这个应交税费也不用做,直接做成费用就可以了
84784994
11/27 20:33
老师,比如我们一般纳税人买东西支付了费用出去,那么分录就是借应交税费,月底的时候怎么处理这个借应交税费?
刘艳红老师
11/27 20:35
借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
84784994
11/27 20:36
老师,月底做这个分录就行是吗,把所有的应交税费做成这样的一笔分录就行?
刘艳红老师
11/27 20:37
是的,是的,这个直接转掉
84784994
11/27 20:37
表示进项增值税已经抵扣了是吧
刘艳红老师
11/27 20:39
这个代表是需要交的增值税
84784994
11/27 21:01
老师,有兼职的会计专们给公司报税,您上面的分录只是计提的应该交多少增值税是吧?但是我做内账的话是不是每个月月底都要确认已经交了增值税的分录呢?
刘艳红老师
11/27 21:02
这个是最后结转的分录
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