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公司残保金缴纳和计提的分录怎么做?需要通过应付职工薪酬_残保金过度,还是?正确的做法是?

84785029| 提问时间:2024 11/28 11:01
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 计提 借:管理费用,贷:其他应付款—残保金 缴纳 借:其他应付款—残保金,贷:银行存款  
2024 11/28 11:03
84785029
2024 11/28 11:03
我不通过其他应付款过渡可以嘛?
邹老师
2024 11/28 11:04
你好,是需要通过  其他应付款   科目过渡一下才是的
84785029
2024 11/28 11:05
那需通过其他应付款过渡的原因是什么能说一下嘛?
邹老师
2024 11/28 11:06
你好,因为需要当季度计提,之后缴纳 因为所属期和实际缴纳时间存在差异,为了体现权责发生制要求,所以计提(类似于工资)
84785029
2024 11/28 11:07
好的谢谢
邹老师
2024 11/28 11:08
不客气,祝你学习愉快,工作顺利  
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