问题已解决
老师,在12月份供应商开进来的发票,我公司没有卖出对应货物不确认收入结转成本,这张发票可不可以不入账啊,如果入了会显示报表库存很大,
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速问速答你好,可以,你可以暂时先不入账。
2024 11/28 16:16
84785004
2024 11/28 16:20
好的,老师,如果年底费用报销审核比较慢,可以先计提一个费用数在1月把报税,然后后期再做账修改吗,这样就是第四季度税务局先报的数和实际不一样后期再更正有风险吗,可以这样操作吗
宋生老师
2024 11/28 16:21
你好,可以的,操作没问题的。
84785004
2024 11/28 16:23
好的,谢谢老师
宋生老师
2024 11/28 16:27
你好,不用客气的了。