问题已解决

老师请教一下哈,7月份收到专票,发票已经抵扣,7月份还申报了留抵退税,今天对方过来说,7月份票开错了,叫我们做红冲,请问老师怎么红冲哈?

84784967| 提问时间:2024 11/28 16:35
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个应该是对方红冲,你们确认。
2024 11/28 16:37
宋生老师
2024 11/28 16:37
他估计是叫你们开红字信息表,然后他们开红字发票给你们。
84784967
2024 11/28 16:42
7月份专票已抵扣,还做了留抵退税,今天过来说做红冲,这对我们公司有影响吗?
宋生老师
2024 11/28 16:42
你好,因为你要转出,你已经退过税了吗?
84784967
2024 11/28 16:45
已经收到了留抵退税了
宋生老师
2024 11/28 16:46
你好,这个正常来说是没有什么问题,只要新补充开的发票跟之前的是一样的哈。金额没变的话一般没问题。
84784967
2024 11/28 17:42
金额变了,少了250元
宋生老师
2024 11/28 17:45
你好,这样子的话对退税是有影响的
84784967
2024 11/28 17:45
如果我没有申报留抵退税,可以做红冲,是吗?
宋生老师
2024 11/28 17:45
对啊,其实这个主要就是跟退税这个有关系,别的倒是没有什么。
84784967
2024 11/28 17:46
我当时也是给对方公司那样说的
宋生老师
2024 11/28 17:46
你好,你说的是没问题的了。
84784967
2024 11/28 17:47
谢谢老师了!
宋生老师
2024 11/28 17:47
你好,不用客气的了。
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