问题已解决
老师,十月份客户开给我们一份发票,当月我已经认证抵扣,这个月销售说他们的品名开错了,然后我开了红字发票给对方,他们重开了正确的,数量金额税额都是和原来那份一致的,那我需要缴税吗
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速问速答你好,这个不需要交税的。
11/29 09:49
84785031
11/29 09:49
那下月生产时正常申报吗,需不需要先进项转出
宋生老师
11/29 09:51
你好,是的,红字发票的部分是需要转出的。
84785031
11/29 09:51
好的,谢谢
宋生老师
11/29 09:52
你好,不用客气的了。