问题已解决
我是销售方,9月份开具专票,购进方已认证。对方也不打款,我们也没有完成销售。现在想红冲发票
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速问速答同学你好,红字发票的会计分录如下:
借:应收账款(红字)
贷:主营业务收入(红字)
应交税费 - 应交增值税(销项税额)(红字)
这组分录是对原销售分录的冲减。原销售分录一般是 “借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费 - 应交增值税(销项税额)”,现在开具红字发票,就需要用红字(负数)来冲回之前确认的收入和销项税额,同时冲减应收账款,反映这笔销售业务实际上没有完成的情况。
11/30 17:20