问题已解决
一般成本发票没有来,款已经付了,做了主营业务成本暂估,如果等明年汇算清缴前才开过来,可以不调增吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,是的,这种后面收到发票不用调增
11/30 20:46
84785026
11/30 20:46
那分录需要红冲,重新做吗?
84785026
11/30 20:47
还是可以直接附在后面
刘艳红老师
11/30 20:47
是的,收到发票红冲,再做正数
84785026
11/30 20:49
老师为什么费用发票隔月后期来了可以附在之前的凭证后面,成本发票不能?
刘艳红老师
11/30 20:50
这种是隔得近,可以这样操作
84785026
11/30 21:05
一般时间多久可以这样操作?
刘艳红老师
11/30 21:07
比如这个月发生,下个月就取得发票
84785026
11/30 21:11
老师,那暂估的成本发票,年底没有来,如果在汇算清缴前也没有来,做汇算清缴需要调增。那需不需要在汇算清缴前把分录红冲改成其他应付?汇算清缴的时候要不要做什么分录处理?
刘艳红老师
11/30 21:14
汇算清缴前也没有来,做汇算清缴需要调增,把前面的分录做负数分录
84785026
11/30 21:18
但是钱之前就付了,是不是可以 借:其他应付款 贷:主营业务成本?不直接做负数分录?
刘艳红老师
11/30 22:15
不能
借:以前年度损益调整负数
借:银行存款正数