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老师,建筑施工企业一般纳税人,服务于老项目,是不是按应该简易计税3%开发票?实际开成一般计税9%的发票了,11月29日开的,刚刚跨月,这个税务申报怎么处理呢?按9%申报增值税吗?

84785043| 提问时间:12/01 07:08
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,1.老项目,是按应该简易计税3%开发票 2.开了只能按9%申报,今天是12月把发票红冲了重新开3%,1月15日前再按3%申报
12/01 07:11
84785043
12/01 07:14
那多交的增值税怎么处理呢?
廖君老师
12/01 07:16
您好,下个月申报时退或以后抵
84785043
12/01 07:17
报表是什么样的呀?怎么填写呢,没弄过
廖君老师
12/01 07:19
您好,一般人的增值税申报表附表1读入开票数据,附表二导入进项抵扣,主表自动取值。
84785043
12/01 07:25
这个公司连续6个月都开错了,都可以冲红退税吗
廖君老师
12/01 07:30
哦哦,可以的呢,这也没有跨年,红冲可以了,
84785043
12/01 07:38
哦哦好的,我再查查,如果有跨年的还可以退吗
廖君老师
12/01 07:41
您好,跨年也是可以红冲的
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