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老师 我们是4S店,抵给装饰公司一台车,用来抵4S店装修款,装饰公司又把车卖了,中间没有给我们销售发票 应该如何处理这笔账

84784965| 提问时间:2024 12/02 08:41
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,装修费没有给你们开发票是吗? 你们的车有开发票出去吗
2024 12/02 08:42
84784965
2024 12/02 08:49
装修费开的是活动策划费
84784965
2024 12/02 08:50
二手车发票没有发票
宋生老师
2024 12/02 08:50
你好,这个属于虚开发票,你一定要入账,就只能当策划服务入账
84784965
2024 12/02 08:54
二手车发票刚才问上家要了 老师怎么做账,固定资产抵给装饰公司抵了装修费 他又把车销售了 麻烦老师列一下会计分录 感谢
宋生老师
2024 12/02 08:58
你们是借管理费用-服务费,贷应付账款 然后你们车如果做固定资产核算,就要固定资产清理 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:应付账款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
84784965
2024 12/02 09:02
感谢老师
宋生老师
2024 12/02 09:03
你好,不用客气的了。
84784965
2024 12/02 09:08
老师 还有我们公司替他付的交强险加附加险1438 应该如何做分录加冲减 麻烦老师在帮忙解答下 谢谢
宋生老师
2024 12/02 09:09
你好,你们替人家付的,这个到时候要收回来。是不是?
84784965
2024 12/02 11:08
也是抵活动策划费
宋生老师
2024 12/02 11:12
你好,这个你支付的时候借其他应收款贷,银行存款。
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