问题已解决

老师,您好!11月份我还有一笔账要12月份才到账,也就是我们驾校11月份报到的人数,每人1280要周后返回到我们驾校的账上面,我11月份做账的时候,这笔账应该怎么做?

84785011| 提问时间:2024 12/02 14:07
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
11 月份,根据权责发生制,应确认收入: 借:应收账款(按每人收费金额 × 报到人数) 贷:主营业务收入(1280× 报到人数) 例如,如果 11 月份有 50 人报到,那么应收账款金额为元。 分录为: 借:应收账款 64000 贷:主营业务收入 64000 12 月份,当款项实际到账时: 借:银行存款(或现金等) 贷:应收账款(收到的金额与之前确认的应收账款金额一致) 继续以上例,12 月份收到 64000 元时: 借:银行存款 64000 贷:应收账款 64000
2024 12/02 14:08
84785011
2024 12/02 14:19
老师,我11月收到了三个人的学费3*1280=3840,扣除4.5手续费,还有10个人的学费今天才到账
朴老师
2024 12/02 14:24
同学你好手续费有发票吗
84785011
2024 12/02 14:25
扣除的手续费我们做的账务费用-手续费用
朴老师
2024 12/02 14:28
这个得有发票 你可以先计入其他货币资金
84785011
2024 12/02 14:31
老师,这不是主要的,11月份的收到我不知道该怎么做账才两边相等了
84785011
2024 12/02 14:34
老师,这个账做不平,还有分录也不会写
朴老师
2024 12/02 14:34
收入是什么时候确认的 这是预收账款吗还是应收账款
84785011
2024 12/02 14:35
进账才确认
朴老师
2024 12/02 14:36
借其他货币资金 贷预收账款 这样 收到钱之后 借银行 借费用科目 贷其他货币自己
朴老师
2024 12/02 14:36
借其他货币资金 贷预收账款 这样 收到钱之后 借银行 借费用科目 贷其他货币资金
84785011
2024 12/02 14:38
为什么借其他货币资金
朴老师
2024 12/02 14:39
因为还没到你们银行 还在你们的POS账户里
84785011
2024 12/02 14:44
我刚才发给您的图片哪里有问题,做不平是怎么回事?
朴老师
2024 12/02 14:47
同学你好 你做的分录不对呀 没有这样做的 一借一贷做一个分录 收入的时候是一借两贷做一个分录 你这上面太乱了
84785011
2024 12/02 14:48
老师,你告诉我做呀,我不会呀
朴老师
2024 12/02 14:49
你和我说一下每一个业务我给你写分录
朴老师
2024 12/02 14:49
比如说第一个32395.2是谁扫码存入呢?
84785011
2024 12/02 14:57
第一个是15号前21个学员报名直接扫码打到我们账上面,(包括开票的和开收据的),第二个是扣除的手续费,第三项是从15号开始招生的1280元/人直接打到培训公司,培训公司七天后返到我们账上,截止月底,只返了3个,扣了4.5手续费,还有10个人的1280元今天才到账
朴老师
2024 12/02 15:01
借银行32395.2 借管理费用手续费4.8 贷主营业务收入+销项32400 这是一个分录 手续费4.8和你的第一笔银行收入是一个分录哈 第二个业务是 这个1280是您们的其他业务收入对吧 借其他货币资金12800 贷其他业务收入+销项12800 手续费4.5和三个1280的分录 借银行1280*3-4.5 借管理费用手续费4.5 贷其他货币资金1280*3 是这样做的
84785011
2024 12/02 15:16
公司那边先给我返了三个1280.分录写什么,剩下的十个1280十二月到账,分录又是怎么写
朴老师
2024 12/02 15:18
所有的1280   分录是 借其他货币资金12800 贷其他业务收入+销项12800
朴老师
2024 12/02 15:18
手续费4.5和三个1280的分录 借银行1280*3-4.5 借管理费用手续费4.5 贷其他货币资金1280*3
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