问题已解决
老师 去年公司购买了一部车已计提固定资产 今年准备卖掉 我怎么做账呢
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速问速答清理残值
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
变卖开票
借:银行存款
贷:固定资产清理
应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1%
把固定资产清理科目结转余额平
借:营业外支出
贷:固定资产清理
或
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2024 12/02 14:38
84785020
2024 12/02 14:54
老师去年3月买进来40万 ,进项税大约是5万,现在卖掉是18万 税额大约2万 税额怎么处理呢
家权老师
2024 12/02 14:54
都是前边的分录,把相关的数字带入分录,
84785020
2024 12/02 14:56
老师我听不懂 麻烦请在说一下
84785020
2024 12/02 14:59
已抵扣的税额应该怎么处理呢
家权老师
2024 12/02 15:00
不需要管已经抵扣的税,现在只管销售的销项税
84785020
2024 12/02 15:05
就是说只交销项税 别的税不用交 不要管抵扣了多少税 只管销项税 这样理解对吗谢谢老师
家权老师
2024 12/02 15:08
是的,就是那个意思的哈
84785020
2024 12/02 15:14
非常感谢老师耐心解答 还想问一下买进40万卖出18万 当中的差额作为营业外支出 要汇缴调增吗
家权老师
2024 12/02 15:17
不需要做纳税调增的,那个是正常的处置资产
84785020
2024 12/02 15:26
需要到税务报备吗
家权老师
2024 12/02 15:28
不需要报备的,直接在汇算的报表里边申报
84785020
2024 12/02 15:33
老师在汇算第几行呢 谢谢老师
家权老师
2024 12/02 15:36
在资产损失那个表格里边填。你去看看就知道了