问题已解决

老师,如果一项费用是业务招待费,同时也是无票支出,那么在企业所得税汇算清缴的时候,纳税调增,填列在哪?会不会重复调增?

84784949| 提问时间:2024 12/02 15:32
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
招待费调增部分,仍然扣除类调增剩余 部分
2024 12/02 15:33
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~