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老师,您好,我是幼儿园事业单位,今年交取暖费4.3万,只有收据,发票是根据当月气量下个月开发票 会计分录如下; 借:其他应收款4.3 贷:财政拨款收入4.3 预算会计 借:财政拨款支出(取暖费)4.3 贷:财政拨款收入4.3 收到发票,根据发票金额 借:商品服务支出 贷:其他应收款 这样对吗?

84784947| 提问时间:2024 12/02 15:46
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你支付的账务处理是正确的。你当月使用的借事业支出贷其他应收款, 收到了发票红冲这个的再做发票的。
2024 12/02 15:48
郭老师
2024 12/02 15:48
这个是财务会计的,财务会计根据权责发生制。
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