问题已解决

我想咨询一下,我公司本月冲红了一张21年4月的销售发票。对方已经勾选认证,我这边也已经冲红,需要在纳税申报表怎么操作或者是否需要操作

84784966| 提问时间:2024 12/02 16:40
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,是你们开红字发票出去是不是?
2024 12/02 16:40
84784966
2024 12/02 16:52
是的,我们是销售方开具了红字发票
宋生老师
2024 12/02 16:53
你好,这个你申报的时候读入这个负数发票就好了。
84784966
2024 12/02 16:55
系统把正数和负数一块汇总在一块了,我还用单独填这个冲红的数吗?而且这个冲红的金额比之前的金额要小
宋生老师
2024 12/02 16:55
你好,你开了负数,就要按负数来入账。
84784966
2024 12/02 17:05
入账是按负数入的,但是增值税申报表里的数怎么填,
宋生老师
2024 12/02 17:05
你好这个它会读入自动减去。
84784966
2024 12/02 17:07
对,自动减去的
宋生老师
2024 12/02 17:08
你好,所以你不用管他 。系统自动会减去你直接提交就好了
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