问题已解决
12月红充了一份11月底发票,现在需要交增值税,红充部分金额还在税局系统自带显示出来没有扣减,怎样把这部分扣减了,需要填入哪张表
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速问速答那个没法抵减的,11月正常交增值税
2024 12/03 15:09
84784965
2024 12/03 16:43
那12月份红充的这份票,到时候自动抵减12月票金额吗?还是需要填表,怎么天
家权老师
2024 12/03 16:46
那个12月份申报增值税的时候不需要填,直接按扣除红冲后的金额填附表1
84784965
2024 12/03 16:51
好的谢谢
家权老师
2024 12/03 16:52
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。