问题已解决

12月红充了一份11月底发票,现在需要交增值税,红充部分金额还在税局系统自带显示出来没有扣减,怎样把这部分扣减了,需要填入哪张表

84784965| 提问时间:2024 12/03 15:07
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
那个没法抵减的,11月正常交增值税
2024 12/03 15:09
84784965
2024 12/03 16:43
那12月份红充的这份票,到时候自动抵减12月票金额吗?还是需要填表,怎么天
家权老师
2024 12/03 16:46
那个12月份申报增值税的时候不需要填,直接按扣除红冲后的金额填附表1
84784965
2024 12/03 16:51
好的谢谢
家权老师
2024 12/03 16:52
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~