问题已解决
老师,遇到供应商当月给付了款,发了货,次月才能开票,这个记账日期写当月的还是次月的,具体应该怎么操作呢?
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速问速答暂估入库
借;库存商品
贷:应付账款-估价-供应商 不含税
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
正常结转销售成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计
2024 12/03 15:25