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老师,遇到供应商当月给付了款,发了货,次月才能开票,这个记账日期写当月的还是次月的,具体应该怎么操作呢?

84784962| 提问时间:2024 12/03 15:23
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计
2024 12/03 15:25
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