问题已解决
老师,月末结转增值税,应交税费-增值税一转出未交增值税的金额是直接手动销项减去进项?
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速问速答是的。
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录;
如果大于0,需要交税就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2024 12/04 08:43
84785026
2024 12/04 08:46
那我现在转出未交增值税的余额在借方,我记得以前老师说可以年末一起结转?
家权老师
2024 12/04 09:01
不需要年底结转平的,正确申报增值税就是