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之前计提了租金,借:管理费用 16500,借:其他应付款 16500 ,怎么平账?

84784982| 提问时间:2024 12/04 12:10
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
现在是发生了什么业务呢?把钱给他了吗?还是说不用给钱给他了?
2024 12/04 12:10
84784982
2024 12/04 12:13
现在是老板用他自己的银行卡给了这笔租金
宋生老师
2024 12/04 12:14
你好,这个公司借其他应付款-房东,贷其他应付款-老板。
84784982
2024 12/04 12:14
然后去税务局代开的增值税的专用发票,给我们公司入账。然后,其他应付款那里有几百块钱平不了账,是进项税税额。
宋生老师
2024 12/04 12:15
你好,这个你计入进项税额就可以了呀。 是开给你16500含税金额的发票就行。
84784982
2024 12/04 12:17
之前计提房租入管理费用是计提了16500,但是现在开了专票给我们公司。1650是含了税金的
84784982
2024 12/04 12:20
现在平不了账啊,借:其他应付-房东 16265 应交税费进项税 235 贷: 其他应付-老板 16250 之前其他应付-房东 计提的是16500啊
宋生老师
2024 12/04 13:30
你好,最终你们就只需要付16250,对不对?,就是比之前少付了250块,对不对?
84784982
2024 12/04 14:09
我们支付给房东的也是16500,但是这个16500包含了进项税额
宋生老师
2024 12/04 14:09
你好,,这个没关系的呀。 借:其他应付-房东 16265 应交税费进项税 235 贷: 其他应付-老板16500
84784982
2024 12/04 14:11
那其他应付款款-房东那里还有235块没有平账
宋生老师
2024 12/04 14:13
你好,借:管理费用 16500,借:其他应付款 -房东16500 你一开始是不是这样做的? 然后你拿到发票的时候,红字冲减这个凭证 借:管理费用 -16500,借:其他应付款 -房东- 16500 然后再按照发票重新做。 借:管理费用 16265 应交税费进项税 235 贷: 其他应付-房东 16500 最后再借其他应付款房东一万六千五贷其他应付款老板一万六千五
84784982
2024 12/04 16:15
明白了,非常感谢老师
宋生老师
2024 12/04 16:16
你好,不用客气的了。
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