问题已解决
老师你好,因为8月抵扣了一张进项发票,12月对方公司要红冲,因为单位开错了,金额也开错了。他们在12月红冲,会不会影响我们增值税收呢
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速问速答是的,那个不影响申报增值税的
2024 12/04 16:10
84785020
2024 12/04 16:12
8月那会的增值税不会让我们补交吧?12月她红冲了一张,把正确金额的开了一张,那我就只管12月所属期的抵扣确认了是吗?
家权老师
2024 12/04 16:14
是的,新开的专票重新勾选就行,原来的进项转出
84785020
2024 12/04 16:36
进项转出我这边怎么操作呢?是不是就是红字确认呢?
家权老师
2024 12/04 16:37
在附表2申报进项转出
分录
借:进项
贷:进项转出
84785020
2024 12/04 16:37
感觉增值税这块操作好难,
家权老师
2024 12/04 16:38
开负数发票需要红字确认的
84785020
2024 12/04 16:39
因为我们抵扣了,对方说我们这边也要红字发票确认是吗?
家权老师
2024 12/04 16:41
是的,需要做红字确认的
84785020
2024 12/04 16:42
老师增值税我做了抵扣,那我应该怎么做分录呢
家权老师
2024 12/04 16:42
在附表2申报第20栏进项转出
分录
借:进项
贷:进项转出