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申报增值税发现11月有一张发票开错了,这个月红冲了能可以减少11月的销项金额吗

84785002| 提问时间:2024 12/04 16:19
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,不能,这个减少不了。只能减少这个月的
2024 12/04 16:21
84785002
2024 12/04 17:50
那我我就只能硬生生的交增值税了吗,那多交的税下个月怎么处理
宋生老师
2024 12/04 17:51
你好,这个是只能先交 下个月红冲的金额,可以抵减下月要交的部分
84785002
2024 12/04 17:51
那这张红冲的发票我该怎么做账啊
宋生老师
2024 12/04 17:52
你好,跟蓝字一样。只是金额写负数
84785002
2024 12/04 17:53
11月已经入账的发票不用动呗,因为我现在11月还没结账,可不可以直接把红虫的发票抽出来不做账
宋生老师
2024 12/04 17:53
你好,不行啊,税务局那边已经有数据了。你做不做账,不影响让你缴税。
84785002
2024 12/04 17:54
我知道,该交的税只能先交了,我是想表达11月关于这个开错的发票怎么做账务处理
宋生老师
2024 12/04 17:54
你好,你11月是正常做分录。比如借应收账款,贷主营业务收入 应交税费
84785002
2024 12/04 17:56
11月的账先按照开错的发票入账,12月再把红冲的发票做账,是这样不
宋生老师
2024 12/04 18:20
你好,是的,就是这样了
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