问题已解决
客户卖给我未税价格10元,含税价格11.3元;我以同样的未税价格10元卖给供应商,供应商给我开具的是1%的普票,这个过程中,我应该还需要收取客户哪些费用,才不亏
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速问速答你好,没明白你意思,你一开始上面说的是你卖给客户,是吗?
2024 12/05 10:32
84785026
2024 12/05 10:33
额,对,我销售给客户是按含税13%销售的,又以同样的未税价格10元从供应商采购
宋生老师
2024 12/05 10:33
你好,,你这个有13%的增值税,然后再算附加税。
84785026
2024 12/05 10:35
是这样的13%的增值税客户给我了,但是我也交给税务局了,我应该只用算附加税1.3*12%=0.156元
宋生老师
2024 12/05 10:36
你好,对的,就是这样子理解,另外还有印花税,看要不要算。
84785026
2024 12/05 10:36
我说要收客户0.156元的附加税,客户说供应商给你补了一张1%普票,你不应该收我费用
宋生老师
2024 12/05 10:38
你好,你算给他听
你要交的税可和能够抵扣的税。
84785026
2024 12/05 10:38
附加税0.156-企业所得税0.1*5%(我的成本票多1%,普票是按含税价入成本)+20元*万分之三的印花税=0.157元,我应该这样收费用吧,麻烦老师,帮我看下有没有漏的
宋生老师
2024 12/05 10:40
你好,就三个,一是附加税,二是所得税,三是印花税,这三个都算出来就好了。