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老师,我们公司10月份留底是20000;这个月(11月份)进项是500,销项是3000;综合下来留底17500;期末需要做结转应交增值税的分录吗?分录怎么做,是借:应交税税费-应交增值税-销项税3000 贷:应交税费-应交增值税-进项税 500 差额贷:应交税费-待抵扣进项税 这样对吗?

84785012| 提问时间:2024 12/05 15:05
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
不对 应该是 进项和销项分别结转到转出未交增值税 然后转出未交增值税的余额结转到未交增值税 ​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024 12/05 15:06
84785012
2024 12/05 15:11
我不太理解,9月和10月份我们只有进项没有销项,我没做结转的分录;11月有了销项但总的进项还是大于销项,我不知道怎么做分录了
朴老师
2024 12/05 15:16
那你就不用做 进项大于销项的时候不用做
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