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我公司是电商,受托代销其他企业产品,客户下订单后由对方发货,并由对方开发票给客户,我们只赚中间差价,对方企业不给我们开发票,我们也不给对方开发票,月末按销售数据把成本打入对方账户。1、这样怎么做账务处理2、成本如何结转

84785015| 提问时间:2018 05/29 09:24
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!按你现在的流程应该是你们给客户开发票,供应商给你们开发票,根据供应商开的你们才可以结转成本,看看代销商品的业务处理。现在的情况等于你们只收取手续费作为收入,成本也就是相关人员的工资和部分费用
2018 05/29 09:28
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