问题已解决

老师您好,上个月暂估成本900,这个月收到发票成本690.27,冲红借:库存商品-900 贷,应付账款-900 冲红后库存商品是负数-900,该怎么调整

84784985| 提问时间:2024 12/05 16:22
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你的库存商品已经结转了成本了吗?
2024 12/05 16:23
宋生老师
2024 12/05 16:23
如果已经结转了,就得要红字冲减当时结转的凭证。
84784985
2024 12/05 16:25
老师已经结转成本了,怎么操作
宋生老师
2024 12/05 16:26
你好也是一样红字冲减结转成本的凭证。
84784985
2024 12/05 16:39
结转成本冲减了:借:主营业务成本-900,贷:库存商品-900, 主营业务成本为负数-900,损益怎么调整呀
宋生老师
2024 12/05 16:40
你好,正常结转就好了
84784985
2024 12/05 17:57
老师结转完营业成本为-209.73,该如何调整
宋生老师
2024 12/05 18:09
你好,这个不需要调整,结转到本年利润就行
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~