问题已解决

老师,你好,公司因为2023年10月至12月做了无票收入,款已收,已申报,今年2024年11月又开2023年10月至2023年12月发票给了对方,我该怎么做分录?要2024年红冲2023年10月至12月无票收入吗?谢谢!

84785034| 提问时间:2024 12/05 20:05
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立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
你好同学,在2024年1月申报表中,一方面红冲无票收入,一方面申报开票收入 作分录时 借:主营业务收入 -无票收入 贷:主营业务收入-开票收入
2024 12/05 20:07
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