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应申报增值税:开发票金额—以前以确认收入的无票收入现在开票的金额0+本季无票收入,填入增值税申报的的3%收入第一栏,同时填入其他增值税发票销售收入第三栏,对不?小规模企,没有无票收入这栏

84785043| 提问时间:2024 12/06 06:42
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,不是,1栏对,3栏是开票的金额 1大于等于2+3,未开票只体现在1栏
2024 12/06 06:45
84785043
2024 12/06 07:01
如果向我说的填了会出现什么后果?不改行不?
84785043
2024 12/06 07:02
老师,在吗?
廖君老师
2024 12/06 07:05
您好,在的,填了没有出现比对异常提示的话,也没有关系的,我们也没有少交税,小规模这个表有些省已经优化了,增加了未开票收入这一行次
84785043
2024 12/06 07:06
在吗?老师,快告诉我,今天要查账
廖君老师
2024 12/06 07:06
您好,我回复了呀,查账的话,您还是更正申报,这个申报是账表不符了
84785043
2024 12/06 07:07
谢谢您!谢谢!
廖君老师
2024 12/06 07:08
 亲爱的朋友, 祝您工作顺利,生活顺意~  
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