问题已解决
9月份有张进项票 还没报销入账当月就勾选抵扣了,到了11月这张票做了红冲又重开了才报销,这种情况我怎么做账?电子税局勾选抵扣怎么做?
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速问速答你好,这个要做进项税额转出
你之前没有入账现,现在也都不用入,然后把新的重开的发票入账就好了
2024 12/06 09:18
84784979
2024 12/06 09:23
电子税局上显示原来的发票已经转出了,我现在直接按新开的金额重新做账就行了吧?
宋生老师
2024 12/06 09:23
你好,是的现在就是这样子。
84784979
2024 12/06 09:27
重新把新开的进项勾选了就可以吧?
宋生老师
2024 12/06 09:28
你好是的就是这样子的
84784979
2024 12/06 09:38
老师最后一个问题,如果做进项税额转出分录,那么借方的进项税转出 是不是要转到转出未交增值税,再转到未交增值税?
宋生老师
2024 12/06 09:39
你好,其实没有要求这样子结转,你要这样结转是没问题的。
84784979
2024 12/06 10:24
那进项税转出 科目余额 最终怎么处理?还是它就是进项税的一个抵减项?
宋生老师
2024 12/06 10:27
你好,这个转出可以放着就行了,作为抵减项。
84784979
2024 12/06 10:34
我每个月都做增值税结转分录,进项销项都转未交增值税了,
宋生老师
2024 12/06 10:37
你好,你现在想做分录,可以借,销项贷,进项贷未交增值税。