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计提社保时,借管理费用-社保,贷应付职工薪酬-社保 实际支付时,借应付职工薪酬-社保,借其他因收款-社保,贷银行存款。 实际我们做账时要不要把这两张凭证合成一张凭证(借管理费用-社保,借其他应收款-社保,贷银行存款) 还是不用管,用这两张凭证体现社保业务?

84784967| 提问时间:2024 12/06 10:44
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建英老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,合并一起,查询的时候对照社保缴费单就清晰明了了
2024 12/06 10:46
84784967
2024 12/06 10:47
计提的那张凭证就不要了是吗,两张和做一笔凭证
84784967
2024 12/06 10:50
是不是我们月初先计提,等实际发放再合成一张凭证,再把计提的凭证抽掉不统计在本月凭证里,还是需要在本月凭证里体现计提这一笔凭证呢?
建英老师
2024 12/06 10:51
计提是和工资一起计提的,需要保留,支付的时候按合并哦
84784967
2024 12/06 10:54
好的谢谢
建英老师
2024 12/06 10:55
不用谢,很高兴能够帮到你
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