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请问老师,开票的当月没有在申报期,也能预交税款吗?

84785035| 提问时间:12/06 14:49
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,可以的,可以预交。
12/06 14:49
84785035
12/06 14:58
我当时11月底开的发票,当时忘记预缴了,12月预缴的。但是12月现在企业要注销怎么办?数据带不过来。
宋生老师
12/06 15:01
你好,12月预交的在申报12月的报表上填上去就好了。
84785035
12/06 15:31
应填上去了。强制申报上去了。
宋生老师
12/06 15:31
你好,你填了,你预交了也填了,就没什么问题。
84785035
12/06 16:10
但是刚刚收到税务异常申报的信息。我来大厅了。说是11月底开的发票,当月就应该预缴。我是在12月预缴,同时申报的。
宋生老师
12/06 16:10
你好,他们现在要求你怎么做?更正申报11月的报表吗?
84785035
12/06 16:18
他们说预缴的就白预缴了。也不退。
宋生老师
12/06 16:19
那你现在岂不是又要再交一次? 这也太坑了。
84785035
12/06 16:20
税务就是这个意思。
宋生老师
12/06 16:21
你好,你可以按照他们的要求来做
84785035
12/06 16:25
但是12月单位要注销了。
84785035
12/06 16:25
集团通知12月必须注销完毕。
宋生老师
12/06 16:25
你好,你好你们交税交完了仍然可以注销啊。只是你现在要更正申报11月的。
84785035
12/06 16:36
发票开了,纳税义务产生了。为啥还要更正申报。没有明白,因为预缴是在A区。申报是在B区。
宋生老师
12/06 16:37
现在税务局说让你11月要预交,嗯你不是没有预交吗?所以要更正11月的报表去交这个钱。
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