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你好,我们出口贸易企业,我的分录这样做对吗?我增值税进项税额还需要结转吗?

84784997| 提问时间:2024 12/06 16:53
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
应该是这样: 你的少了几步 (一)购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/银行存款 (二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等 贷:主营业务收入 (三)结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 (四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) (五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (六)收到出口退税款: 借:银行存款 贷:应收出口退税款(增值税)
2024 12/06 16:53
84784997
2024 12/06 17:00
老师,如果内销会有一笔增值税结转分录,那外销是不需要结转进项税额的对吗?
朴老师
2024 12/06 17:02
嗯 这个进项就可以抵扣了
84784997
2024 12/06 17:04
我的意思出口的就不用做增值税结转分录了对吗?
朴老师
2024 12/06 17:06
增值税要结转进项和销项的 还是要结转的
84784997
2024 12/06 17:13
我出口销项是免税的啊,怎么结转?
朴老师
2024 12/06 17:17
出口的增值税不用结转 我以为你还是说视同内销的
84784997
2024 12/06 17:19
好的,谢谢老师
朴老师
2024 12/06 17:20
满意请给五星好评,谢谢
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