问题已解决

老师 您好 请问去年开票金额多开了 今年发现了红冲后已按正确的金额重开 开票时是当天收到款当天开票的。然后重开后立即退回多收的钱了 分录怎么做?

84784991| 提问时间:2024 12/08 14:34
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羊小羊老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
去年多开时正常做收款和收入分录;今年红冲,做红字冲减收入、税额和银行存款分录;重开按正确金额做收款和收入分录;退回多收款做付款分录。
2024 12/08 14:36
84784991
2024 12/08 14:37
分录具体怎么写 太乱了 搞不明白
羊小羊老师
2024 12/08 14:41
一、去年开票多开且收款时 借:银行存款 [多开的发票含税金额] 贷:主营业务收入 [多开的不含税收入金额] 应交税费 - 应交增值税(销项税额)[多开的税额] 二、今年红冲发票时 借:主营业务收入 [多开的不含税收入金额,红字] 应交税费 - 应交增值税(销项税额)[多开的税额,红字] 贷:银行存款 [多开的发票含税金额,红字] 三、重新开具正确金额发票且收款时 借:银行存款 [正确的发票含税金额] 贷:主营业务收入 [正确的不含税收入金额] 应交税费 - 应交增值税(销项税额)[正确的税额] 四、退回多收的款项时 借:主营业务收入 [多收的金额] 贷:银行存款 [多收的金额]
84784991
2024 12/08 14:55
第二步红冲发票的话怎么不是和第一步的分录(作负数)一致?
羊小羊老师
2024 12/08 15:02
第一步是记录多开时的收款和收入确认,第二步红冲是为了完全抵消之前多开产生的错误记录,所以要把之前多计的收入、税额和收款全部用红字冲回,以纠正错误。
84784991
2024 12/08 15:12
好的 谢谢老师
羊小羊老师
2024 12/08 15:17
嗯嗯好的,不客气同学,祝您学习顺利
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