问题已解决
您好老师,客户付款给平台,平台扣除一部分服务费后剩下的再转给我公司,我们公司直接给客户开票,然后客户那边有一部分要开票有一部分不开票,不用给平台开票,这的账务处理分录是怎么样的呢?
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速问速答你好同学,
作为我们公司又双方达成的价格确认收入。平台收取的费用作为销售费用。
2024 12/08 21:17
84784955
2024 12/08 21:18
我们收到平台的款和做收入的分录可以发一个吗
立峰老师
2024 12/08 21:30
好的
比如收入101,平台扣1,
借:应收账款-平台 101
贷:主营业务收入等 101
收到款项时
借:银行存款 100
销售费用1(应取得发票。)
贷:应收账款-平台 101
84784955
2024 12/08 21:32
老师 那我给客户开的票是怎么提现出来的呢 是借:应收账款-平台 贷主营业务收入 吗 还是:借应收账款-零售客户 贷:主营业务收入 然后再借应收平台 贷:应收-零售
立峰老师
2024 12/08 21:37
比如收入101,平台扣1,
借:应收账款-零售 101
贷:主营业务收入等 101
收到款项时
借:银行存款 100
销售费用1(应取得发票。平台)
贷:应收账款-零售 101
84784955
2024 12/08 21:46
老师 零售这块我们开了票出去的怎么处理呢?
84784955
2024 12/08 21:46
就是我们给客户开票了这块,但我们没有直接收钱 还是平台一起收了转给我们
立峰老师
2024 12/09 07:09
你好同学,开票和不开票,都要计入收入
立峰老师
2024 12/09 07:09
到时有平台统一给我们结算