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老师:5月份已经抵扣的进项发票,11月份对方红冲重开了 ,我这边申报怎么报呢,是要从新认证抵扣吗?

84784971| 提问时间:2024 12/09 14:57
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
1.红冲发票:11 月收到红冲发票,在当期增值税申报时,于申报表附表二 “进项税额转出” 栏填写红冲发票的进项税额。 2.重开发票:重开发票需要重新认证(如需认证),认证通过后,按正常流程处理。在申报表附表二 “本期认证相符且本期申报抵扣” 栏填写进项税额(符合当期抵扣条件时)。
2024 12/09 14:59
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