问题已解决
老师好,我们11月份无销售,但是补开了一张无票收入的发票,当月费用进项票三张,上期还有留抵税额,12月申报我是不是做个无票收入负数冲减就行了?
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速问速答12月你开票了才冲无票收入负数
2024 12/10 15:52
84785013
2024 12/10 16:03
12月申报11月增值税,11月补开了一张无票收入发票,我现在报税是不是做个负数就行了
家权老师
2024 12/10 16:05
是的,申报的时候在未开票列填负数