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11月份做了一个客户100万的无票收入,并申报纳税,我12月份怎么冲回?

84784961| 提问时间:2024 12/11 18:06
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羊小羊老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
需依合理原因(如销售退回或折让)备好相关证明,在会计核算上冲减收入与成本,税务申报时于 “未开票收入” 栏填负数并按当地税务规定处理(可能需先审核)。
2024 12/11 18:14
84784961
2024 12/12 14:27
那需要的相关证明是些什么资料?我自己弄?还是说要去跟专管员说明情况,他们给相关资料
羊小羊老师
2024 12/12 14:29
金额较大,建议跟专管员先进行沟通,看怎样处理合适一些!
84784961
2024 12/12 15:02
好的,谢谢
羊小羊老师
2024 12/12 15:33
嗯嗯好的,不客气同学
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