问题已解决
郭老师,招待客户的酒,开的专票,可以做不抵扣勾选,然后全额入招待费吗,
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速问速答你好可以的
可以这么做的
2024 12/11 19:56
84785037
2024 12/11 20:03
老师,这个入库做周转材料吗,您知道什么情况入周转材料吗
有时候经常生产车间买一些刀具,金属制品,不是材料,要放哪里,我们五金厂
郭老师
2024 12/11 20:05
价值比较低的用一年以内的就可以做
或者包装物,器皿器具
你这个买来是销售的还是加工的工具
84785037
2024 12/12 09:42
买来加工中用的
郭老师
2024 12/12 09:43
买来加工的辅助材料主要材料做原材料
如果是工具周转材料
84785037
2024 12/12 09:51
好的,工具,和生产的消耗品,不超一年的做周转材料
如果超过一年的做什么呢,不是原材料
郭老师
2024 12/12 09:51
金额大的做固定资产,如果能使用一年以上,金额比较小的也作周转材料。
84785037
2024 12/12 09:52
老师,那辅助材料,白油,做原材料,还是做周转材料
郭老师
2024 12/12 09:53
辅助材料做原材料里面。
84785037
2024 12/12 09:54
超过一年的周转材料,可以做待摊费用吗,还是做预付账款
郭老师
2024 12/12 09:54
待摊费用已经取消了
预付账款不合适
预付账款是提前支付给对方的,对方没有给你提供货物或者是服务。
84785037
2024 12/12 09:57
预付账款是收到票,金额大才做,还是付款时金额大才做
郭老师
2024 12/12 09:58
你好,一般是比如你租赁他一个设备,或者是租赁他房屋,你提前支付一年以内的,我支付的租金是明年1~12月份的,借预付账款,贷银行存款,而业务还没有发生才做这个。或者是我租赁进来是12月份到明年5月份的租金,那我这个月可以做这一个,然后再摊销一个月剩余的预付账款。借方不就是还没有发生的。
84785037
2024 12/12 10:01
那如果我收到发票,是开的今年10月到明年10月的房租发票,这能用预付账款,还是应该做别的科目
郭老师
2024 12/12 10:02
可以做预付账款的
84785037
2024 12/12 10:03
还能做别的科目吗
郭老师
2024 12/12 10:04
其他应收款
没有其他的
84785037
2024 12/12 10:04
收到,谢谢郭老师
郭老师
2024 12/12 10:04
不用客气,工作愉快