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老师好,我们之前自查的时候有些项目没开票,但是按定案单补缴税款了,后面又开票了,这个业务应该怎么处理

84785022| 提问时间:2024 12/12 09:07
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
会计处理 先冲销之前无票收入(做红字分录),再根据补开发票重新确认收入。 增值税申报处理 一般纳税人在申报表附列资料相关栏次填开正数和负数(开票金额为正、之前未开票收入为负)。小规模纳税人按扣除补开发票后的收入申报,补开专票涉及免税情况的可能要补缴税款申报。
2024 12/12 09:08
84785022
2024 12/12 11:48
老师,那这个在哪张附表里面填写
朴老师
2024 12/12 11:49
同学你好 哪个?你是上传图片了吗?我没看到呢
84785022
2024 12/12 11:51
没有图片
84785022
2024 12/12 11:52
在哪张表里面填写
朴老师
2024 12/12 11:53
开票过来之后附在对应的收入分录后面
84785022
2024 12/12 11:54
那申报表在哪张表里面填呢
朴老师
2024 12/12 12:02
未开票收入红冲 然后开的什么票填写在对应栏次
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