问题已解决

老师,我们11月份入账了一张成本票,12月发现发票里项目名称开错了,对方红冲了又重新开了一张发票,11月份那张成本票未抵扣进项,那我红冲发票需要入账吗?还是直接把11月那张凭证删除,12月把正确的发票做进去?

84785042| 提问时间:2024 12/12 16:41
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你先根据红冲的发票把11月份的会计分录红冲了,然后再根据12月份开的发票做账就可以
2024 12/12 16:42
84785042
2024 12/12 16:48
好的,谢谢老师
东老师
2024 12/12 16:48
不客气,帮忙给个五星好评
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