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固定资产卖了亏了账务怎么处理,之前折旧过

84785006| 提问时间:2024 12/12 16:56
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 借:营业外支出 贷:固定资产清理
2024 12/12 17:00
刘艳红老师
2024 12/12 17:01
这个固定资产折旧完没有
84785006
2024 12/12 17:01
没有折旧完
84785006
2024 12/12 17:01
也卖了钱的
刘艳红老师
2024 12/12 17:02
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
刘艳红老师
2024 12/12 17:02
借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-简易计税
刘艳红老师
2024 12/12 17:02
借:固定资产清理 贷:营业外收入/资产处置损益
刘艳红老师
2024 12/12 17:02
这个是完整的分录,分三步走
84785006
2024 12/12 17:03
亏了,当时普票买的3000,现在卖500
刘艳红老师
2024 12/12 17:06
固定资产清理实例 我公司以100000元购入一辆车,使用年限是5年,残值率5%,已提折旧费用9500元,只剩下5000元的残值在账上,请问这5000元该如何进行处理?假如说,我把这卖了,刚好卖5000元的话。会计分录要如何做? 购买固定资产入账时: 借:固定资产100000 贷:银行存款100000 计折旧时: 借:制造费用(XX费用)95000 贷:累计折旧:95000 固定资产清理时: 借:固定资产清理5000 累计折旧95000 贷:固定资产100000 固定资产变卖时: 借:银行存款5000 贷:固定资产清理5000 其实应该还有税费: 借:固定资产清理XXX元 贷:应交税费XXX元 按你所提供的资产,如果不考虑税费: 固定资产清理余额为0,所以不必再做分录。 如果固定资产清理科目存在借方余额: 借:营业外支出—处置固定资产净损失 贷:固定资产清理 如果固定资产清理科目存在贷方余额: 借:固定资产清理 贷:营业外收入—处置固定资产净收益
刘艳红老师
2024 12/12 17:06
这个是一个完整的案例,这个要取决于固定资产清理在借方还是贷方,在借方就是卖亏了
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