问题已解决

请问我们新建厂房已经入账按照实际支出及发票1800万元入账,计提折旧1半年了,然后11月又花费相关200万元,改如何记账,进行折旧处理。账务该怎么做呢?

84784986| 提问时间:12/13 07:46
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
把固定资产剩余的价值转出来,借在建工程贷固定资产 借在建工程贷,银行存款200万, 然后一块转到固定资产,借固定资产贷在建工程
12/13 07:48
84784986
12/13 07:57
基本都得这样是吧,然后按照剩余的年限折旧是吗
84784986
12/13 07:57
以前的折旧,就正常就可以了呗
84784986
12/13 07:58
要是发生了后续装修款,可以算长期待摊费用吗,不计入固定资产
郭老师
12/13 07:59
是的 之前的折旧不调整
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