问题已解决
老师,我现在收到票冲之前得暂估,分录怎么做?
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速问速答暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商 不含税
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
2024 12/13 15:00
84784948
2024 12/13 15:05
老师,我冲暂估借:应付账款。贷:库存商品,在根据发票录入:借:库存商品 贷:应付账款,这个新录入还结转成本吗?
家权老师
2024 12/13 15:06
可以的,根据自己的思路做平就行
84784948
2024 12/13 15:06
如果在结转成本是不是就重复了
家权老师
2024 12/13 15:07
差额再调整结转成本,没有差额不需要重复结转
84784948
2024 12/13 15:09
老师,我没有差额,但是存在名称不一样?之前暂估的氢气,已经结转,我现在冲氢气,实际录入钢瓶,这种怎么弄?
家权老师
2024 12/13 15:12
那么冲氢气的暂估和成本结转,重新做钢瓶的入库和结转成本
84784948
2024 12/13 15:12
好的谢谢
家权老师
2024 12/13 15:13
不客气,祝你工作顺利,周末愉快!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。