问题已解决

老师,我现在收到票冲之前得暂估,分录怎么做?

84784948| 提问时间:2024 12/13 14:58
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024 12/13 15:00
84784948
2024 12/13 15:05
老师,我冲暂估借:应付账款。贷:库存商品,在根据发票录入:借:库存商品 贷:应付账款,这个新录入还结转成本吗?
家权老师
2024 12/13 15:06
可以的,根据自己的思路做平就行
84784948
2024 12/13 15:06
如果在结转成本是不是就重复了
家权老师
2024 12/13 15:07
差额再调整结转成本,没有差额不需要重复结转
84784948
2024 12/13 15:09
老师,我没有差额,但是存在名称不一样?之前暂估的氢气,已经结转,我现在冲氢气,实际录入钢瓶,这种怎么弄?
家权老师
2024 12/13 15:12
那么冲氢气的暂估和成本结转,重新做钢瓶的入库和结转成本
84784948
2024 12/13 15:12
好的谢谢
家权老师
2024 12/13 15:13
不客气,祝你工作顺利,周末愉快!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
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