问题已解决
老师好,我们12月份收到一张已经抵扣的进项票,但不小心在报11月税款的时候做了进项转出,这种情况需要更正报表吗
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速问速答若想继续抵扣,需要更正
2024 12/13 17:21
84785033
2024 12/13 17:23
是我们公司这个月收到了一张12月份开具的红字进项发票,但这张发票之前已经抵扣过了
但看错时间做到11月了,11月报税的时候做了进项税额转出
文文老师
2024 12/13 17:27
依描述,最好做更正申报