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11月开的票,12月红冲的,怎么保增值税,和勾选进项票
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速问速答可以正常勾选11月发票,进项抵扣。
申报所属期12月增值税时,再做进项转出
2024 12/14 11:46
84784964
2024 12/14 11:59
不是做账,是报增值税
文文老师
2024 12/14 12:00
现在可以正常勾选11月发票,进项抵扣,现在是申报所属期11月增值税。
申报所属期12月增值税时,再做进项转出
84784964
2024 12/14 12:05
那就是在12月份的时候,再把这一张红冲的发票减掉么
文文老师
2024 12/14 12:10
你是开票方还是收票方?
84784964
2024 12/14 12:27
开票方,比如,11月份收入是100,12月申报11月税是,11月份有一张50的发票忘记红冲了,实际11月真正的收入是50,就在12 月份把这张发票给红冲了,12月报11月税的时候,是按50报,还是100 报
文文老师
2024 12/14 12:31
12月报11月税的时候, 是100申报
84784964
2024 12/14 12:33
那不多交税了么
文文老师
2024 12/14 12:37
12月申报时,有红冲,可从收入中减去50