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老师,请问销售的汽油,当初暂估的发票,成本结转多了,来了发票以后,怎么冲减多结转的发票?分录怎么写?

84785003| 提问时间:2024 12/14 14:13
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,把前面暂估的做负数分录,再按收到的发票来入账
2024 12/14 14:14
84785003
2024 12/14 14:15
前边月份的成本已经结转了,多结转了,怎么调整
84785003
2024 12/14 14:16
暂估的单价高,来了发票以后得单价低
刘艳红老师
2024 12/14 14:17
这个不影响的,你是按暂估结转的,你直接把结转的暂估做负数就可以了,再按发票的实际来结转
84785003
2024 12/14 14:18
那把当初结转的凭证也冲掉是吧
刘艳红老师
2024 12/14 14:19
是的,结转的一直冲掉
刘艳红老师
2024 12/14 14:19
是的,结转的一起冲掉
84785003
2024 12/14 14:23
可不可以单独调整少结转那一部分?
刘艳红老师
2024 12/14 14:26
收到发票要调账的,前面的要做负数分录的
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