问题已解决

老师您好,小规模企业,开出去的3%增值税发票开错了,作废重新开出正确的发票,季度申报增值税的时候只填写开的正确发票的金额就可以吗?(作废的发票不需要在电子税务局做任何动作吗?)

84784971| 提问时间:12/14 18:55
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好 嗯嗯,是的,当月红冲的发票,不需要任何操作
12/14 18:55
84784971
12/14 18:58
老师您好,一般纳税人,采购一张增值税发票80万,这才只销售了30万,发票勾选后,剩余的50万,下个月还能用吗?
小菲老师
12/14 19:02
同学,你好 之后可以抵扣的
84784971
12/14 19:02
老师,我这种情况是不是属于留底?一直到我把这50万抵扣完,以后我在勾选新的增值税发票,可以这样理解吗?
小菲老师
12/14 19:04
同学,你好 嗯嗯,是的,可以这么理解
84784971
12/14 19:05
谢谢老师,辛苦了
小菲老师
12/14 19:15
不客气,回答满意麻烦5星好评, 十分感谢!
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