问题已解决
老师,我公司收到客户挡烟垂壁款1800元,防火卷帘款2306元,安装费3500元,请问老师,该怎么做账呢
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速问速答收到款项时:
借:银行存款 7906
贷:主营业务收入—挡烟垂壁 1592.92(1800÷1.13)
主营业务收入—防火卷帘 2040.71(2306÷1.13)
主营业务收入—安装费 3500
应交税费—应交增值税(销项税额)472.37
结转成本时:
借:主营业务成本—挡烟垂壁 [实际成本金额]
主营业务成本—防火卷帘 [实际成本金额]
主营业务成本—安装费 [实际成本金额]
贷:库存商品—挡烟垂壁 [对应成本]
库存商品—防火卷帘 [对应成本]
应付职工薪酬等相关科目 [安装成本对应科目]
注意,方括号里成本金额按实际业务核算数据填写,以上账务处理基于一般计税方法,税率按 13%,若有特殊情况,像简易计税,需相应调整。
2024 12/14 20:26
84785009
2024 12/14 20:29
老师,我是一个内账会计,不用管税的,税由外账报税,将外账的税作费用处理
羊小羊老师
2024 12/14 20:31
嗯!那您调整一下分录即可!
84785009
2024 12/14 20:37
老师,其实我们公司不安装,收了客户的安装费后另找人安装
羊小羊老师
2024 12/14 20:53
这个没有关系,对方再发票给您们就行
84785009
2024 12/14 20:54
对方没有发票,就包给私人
羊小羊老师
2024 12/14 21:02
付给他们得款,可以当做工资薪金申报,缴纳个税
84785009
2024 12/14 21:37
不是我们公司的员工,是外面的个人,可以当做费用吗
羊小羊老师
2024 12/14 21:51
费用就要开票,无票,就让法人找替票,且不对公付款
84785009
2024 12/15 09:42
老师,这是继续昨天的问题,请看聊天记录,付发货运费800元,这800元怎么做账呢
羊小羊老师
2024 12/15 09:44
可以计入主营业务成本
84785009
2024 12/15 09:49
借:主营业务成本800 贷 银行存款 ,老师,是这样吗
羊小羊老师
2024 12/15 09:52
是的!这是对方提供了发票的情况下,这样做账。没提供,借应付账款,贷银存
84785009
2024 12/15 09:55
没有发票
84785009
2024 12/15 09:55
没有发票,也可以做到主营业务 成本 中吗
羊小羊老师
2024 12/15 09:59
只是800可以,给他申报劳务报酬税,低于等于800,不交税,可以做主营业务成本!
84785009
2024 12/15 10:01
老师,我是一个内账会计,不管税的
羊小羊老师
2024 12/15 10:09
那可以的!直接做成本
84785009
2024 12/15 13:48
老师,请看上面了聊天记录,客户是打了预付款的16340元的,从中扣除了货款及安装费,由于我们公司垫付了运费800元,还要从预收款中扣除800元,我们公司同事李宁垫付了运费800元,请问这800元怎么做账呢,又怎么做到成本中去呢
羊小羊老师
2024 12/15 13:54
昨天没提到您们公司垫付二字呢,公司垫付的做应收款,同事垫付来报销,走其他应付款
羊小羊老师
2024 12/15 13:57
内账800你做成本,收到就做收入,内账按收付实现制