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老师,去年开的13%的专票,现在要冲红怎么操作?

84784995| 提问时间:2024 12/14 21:54
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,开红字确认单,客户已抵扣,红冲还得客客户确认 第一种情况: 销售方开具数字化电子发票后,受票方未做用途确认及入账确认的,开票方在电子发票服务平台填开《红字发票信息确认单》后,全额开具红字数字化电子发票,无需购买方确认。 操作流程如下: 1、【我要办税】—【税务数字账户】—【红字信息确认单】 2、在主页面点击【红字发票确认信息录入】,进入新增红字发票确认信息界面,录入查询条件 3、弹出符合搜索条件发票选项,点击【选择】 4、点击【提交】,提示确认单提交成功 第二种情况: 受票方已进行用途确认及入账确认的,开票方受票方均可在电子发票服务平台填开并上传《红字发票信息确认单》,经对方在电子发票服务平台确认后,开票方才可全额或部分开具红字数字化电子发票。操作流程基本同上。 红字发票开具操作步骤: 1、由税务数字账户进入电子发票服务平台,点击【处理开票记录】 2、点击【去开票】按钮,进入红字发票开具页面。 3、点击【开具发票】,提示发票开具成功,右上角也可以切换成票面模式。
2024 12/14 22:08
84784995
2024 12/15 00:25
冲红了,我们这边已经抵扣的进项税怎么处理?
廖君老师
2024 12/15 04:35
您好,我们做进项税转出,附表二申报在第20行
84784995
2024 12/15 07:51
老师,做了进项转出后,这批进项再不能抵扣了吗?
廖君老师
2024 12/15 07:52
您好,是的,这个发票都开红字发票了,当然不能抵扣了嘛
84784995
2024 12/15 07:57
不是,我意思我们给别人开了专票,我们是销售方,但是这个销售发票当时抵我们的进项了,现在冲红,我们已抵扣的那部分进项税是我们的成本,这个需要进项转出吗
廖君老师
2024 12/15 07:59
哦哦,不需要的,我们的进项又没有开红票,货真实购买了,进项税发票取得就能抵扣,不用一一对应销项
84784995
2024 12/15 08:50
那跨月冲红的话,之前已抵扣的那部分进项是不是自动变成留抵税额了?
廖君老师
2024 12/15 08:53
您好,可以这么理解的,但本月销项多的话就用掉了,看不出来,本月没有销项,能看出来
84784995
2024 12/15 10:10
老师,现在是这张发票多开了十一万,冲红能只冲多开的这一部分不?还是说得全额冲红再重新开?
廖君老师
2024 12/15 10:14
您好,可以的,您说的是部分红冲是不是呢, 电子税务局,在【我要办税】-【开票业务】-【红字发票开具】即可操作。点击“红字发票确认信息录入”。输入查询条件,找到并选择需要部分红冲的发票。勾选需要部分冲红的商品明细。这里需要注意的是, 开具红字发票原因需选择“销售退回”或“销售折让”,如选择的是“开票有误”只能全额冲红。提交确认成功后,数电票部分红冲就开好了。
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