问题已解决
老师,你好!原入办公费的进项税额已经抵扣了,由于用于非应税项目需要做进项税额转出,分录怎么做呢?谢谢
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速问速答借管理费用办公费
贷应交税费应交增值税进项转出
2024 12/23 20:04
84785007
2024 12/23 20:08
月末进项税转出再结转到未交增值税是吗?
郭老师
2024 12/23 20:10
可以的,可以这么做的
84785007
2024 12/23 20:13
年末是要做应交税费三级科目同方向负数结转是吗?分录怎么做呢?
郭老师
2024 12/23 20:25
借应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费未交增值税
你说的你年末的没看懂
84785007
2024 12/23 20:40
结转进项税额转出不用通过转出未交增值税过渡是吗?
郭老师
2024 12/23 20:43
出你结转到未交增值税,就不需要结转转出未交增值税了。如果你通过转出未交增值税,就不要通过未交增值税。