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老师上月暂估了费用,这月怎么冲销,费用月末结转损益了,怎么做分录

84784972| 提问时间:2024 12/24 15:07
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,按照暂估的费用做负数分录就可以了
2024 12/24 15:07
84784972
2024 12/24 15:08
管理费用没有余额了,怎么做负数
东老师
2024 12/24 15:09
就是负数,你按照负数转到本年利润
84784972
2024 12/24 15:09
明白了,费用负数到时候结转损益也就冲销了是吧
东老师
2024 12/24 15:10
对的,没错了,就是这个意思
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